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渭南市工业和信息化局2016年部门预算编制说明

根据市政府《关于印发渭南市工业和信息化局(中小企业促进局)主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(渭政办发〔2013〕234号)文件精神,现将具体情况汇报如下:

渭南市工业和信息化局

一、单位基本情况

渭南市工业和信息化局属于行政单位,行政编制10人,事业编制36人,实有人数67人,离退休85人。

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家和省上有关工业和信息化方面的法律、法规和政策;拟订全市新型工业化发展规划和政策;拟订并组织实施全市工业、信息化发展规划,推进产业结构调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

(二)制定并组织实施全市工业行业规划、年度计划,提出优化布局、结构调整的政策建议;组织实施国家和省上有关工业行业技术规范和标准,指导全市工业行业质量管理工作。

(三)监测分析全市工业、信息产业运行工作;协调解决行业发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理和产业安全工作;协调解决工业运行中的突出问题。

(四)负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、市级财政性建设资金安排的意见,按照市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目。

(五)贯彻落实国家和省上有关生物医药、新材料等的规划、政策和标准;指导行业技术创新和技术进步,组织实施有关国家、省、市重大科技项目,推进相关科研成果产业化,以先进适用技术改造提升传统产业,指导和推动全市信息产业和新兴产业发展;组织实施企业技术中心创建工作。

(六)拟订并组织实施全市工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的规范性文件,参与拟订节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;负责除能源外的行业淘汰落后产能工作。

(七)推进全市工业和信息产业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力;指导相关行业加强安全生产管理,参与重特大安全生产事故的调查和处理。

(八)负责研究提出全市支持工业和信息化建设发展专项资金和有关扶持资金的年度计划,并负责监督、管理和使用;指导企业直接融资工作。

(九)负责全市新型工业化产业示范基地申报、创建工作。

(十)统筹推进全市信息化工作,协调信息化建设中的重大问题;组织协调和指导信息资源开发、信息技术应用、电子商务推广等信息化应用推进工作。

(十一)指导和协调全市信息安全防范工作,组织建立安全保障体系;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的有关重要事项。协调无线电管理相关事宜。

(十二)对在渭的公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场送行监督与服务,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调推进全市电子政务发展。

(十三)贯彻国家和省上有关招投标工作的法律、法规,研究拟订全市工业、信息产业招投标工作的规范性文件及实施细则并监督实施,负责全市工业和信息产业招投标活动的监督管理。

(十四)拟订和组织实施全市二轻、城镇集体工业发展规划;负责全市室内装饰行业的管理、监督、室内装饰工程招标活动的监督和行业执法工作;负责散装水泥的推广使用及市场的监管。

(十五)贯彻落实并拟订实施支持中小企业、非公有制经济的各项政策和规划;提出全市中小企业发展专项资金的年度计划,并负责监督、管理和使用;指导中小企业融资工作;推动中小企业服务体系建设;协调减轻中小企业负担;承担全市促进非公有制经济发展联席会议的日常工作。

(十六)拟订并组织实施全市县域工业化、开发区工业园区发展规划;协调推进全市开发区工业园区服务配套设施建设;协调搞好开发区园区基础设施建设、支柱产业培育、招商引资、管理体制机制创新等工作;承担全市加快开发区工业园区建设工作协调领导小组办公室日常工作。

(十七)指导服务辖区内工业企业招商引资工作;指导建立现代企业制度;负责企业维权投诉工作,协调企业减负工作。

(十八)拟订扶持中省属企业发展的有关政策并组织实施,协调解决中省驻渭企业改革发展和生产经营中的突出矛盾和问题,负责中省企业与地方企业的联合与协作。

(十九)负责全市民爆行业管理和安全生产工作。

(二十)拟订并组织实施全市航空产业发展规划和有关政策。

(二十一)承担全市工业发展指标的统计和衔接工作。

(二十二)承办市政府交办的其他事项。

二、2016年主要工作任务

(一)以延伸产业链为重点,跟进实施“千亿百项”技改工程;

(二)以工业转型升级为目的,开展省级两化融合示范基地申报及创建工程;

(三)加快重点项目的推进;

(四)实施“治污降霾保卫蓝天”工程;

(五)提升企业科技核心竞争力;

(六)全力贯彻落实省市促进工业稳增长政策措施;

(七)着力抓好工业园区建设;

(八)加大经济运行监测;

(九)完成省分配淘汰落后产能任务;

渭南市散装水泥与预拌砂浆管理办公室

一、单位基本情况

渭南市散装水泥与预拌砂浆管理办公室是市工信局直属单位,属于参照公务员管理事业单位,编制8人,实有7人,退休4人。

二、部门主要职责

负责全市散装水泥与预拌砂浆的规划;散装水泥专项资金的征收、管理、使用;预拌砂浆的生产与使用过程的监管。其中专项资金征收采用委托地税部门代征的办法,按照“收支两条线”管理,于每月末直接划转指定财政专户。

三、2016年工作任务

(一)加强宣传力度。以发展散装水泥对促进循环经济、保护环境、节约能源的重要意义为切入点,努力营造良好的舆论环境,促进散装水泥有序发展。

(二)加大执法力度。认真按照政策法规的规定,加强对散装水泥和商品混凝土、预拌砂浆的行政执法管理,坚持依法管理、廉洁执法,强化对散装水泥专项资金的征收力度,依法征收,确保国家征收的散装水泥专项资金足额入库。

(三)加强行业的检查和督导管理工作。充分发挥职能作用,通过散装水泥行业协会,沟通联系广大水泥生产企业和水泥使用单位,对企业投资、信息交流、技术服务、标准制定、生产与市场供求等方面进行及时引导、检测和预警。

渭南市第二轻工业学校

一、单位基本情况

渭南市第二轻工业学校是市工信局下属事业单位(差额),编制9人,实有9人,退休4人。

二、部门主要职责

(一)负责系统内的职工教育培训工作,以提高全系统职工综合素养;

(二)担负社会下岗、失业及新生劳动力就业的职业技能培训工作,以促进经济社会稳定和谐发展。

三、2016年主要工作任务

(一)继续抓好稳定工作,以解决职工实际困难为主,以职工生活水平的提高作为维护稳定的基础;

(二)坚决维护学校和谐发展局面,积极应对突发事件,化解和排除一切不和谐因素;

(三)积极争取上级领导和各个部门支持,特别是在政策和资金方面为学校退休、遗属等生活困难人员彻底解决困难;

(四)继续做好民生保障工作,做好全校职工社会养老统筹和医疗保险工作,为职工解决后顾之忧;

(五)处理好学校教学设施的租赁工作;

(六)办理好日常用工作和上级交办的各项任务。

部门预算组成单位基本情况

单位名称

单位

性质

经费管理方式

人员编制数

实有在职人数

离退休人数

办公用房面积(平方米)

实有车辆数(辆)

合计








渭南市工业和信息化局机关

行政

财政拨款

39

51(编内39人机改离岗列支编外11人)

85



中小企业服务平台

事业

财政拨款

7

16(事业单位机构改革列支人员)




二轻工业学校

事业

差额

9

9

4



散装水泥办

参照公务员管理事业单位

财政拨款

8

7

4



2016年部门预算收支情况

(一)收入预算情况

2016年收入预算12481000元。其中:市工信局机关正常经费预算10650000元;市散装水泥办正常经费预算721000元,政府性基金预算990000元;市二轻工业学校正常经费预算120000元。

(二)支出预算情况

2016年支出预算12481000元。其中:市工信局机关正常经费预算10390000元,项目支出260000元,主要包括:1、全市工业生产调度、经济运行协调会议及信息发布经费80000;2、全市工业企业资金、电力、交通等专项问题协调费70000;3、资源综合利用认定及推广费10000元;4、中小企业百千万工程及工业园区工作经费100000元;市散装水泥办正常经费支出预算721000元,政府性基金支出预算990000元,主要包括:1、政府采购5000元,手续费180000元,投放款645000元,宣传费160000元。市二轻工业学校正常经费支出预算120000元。

(三)部门“三公”经费支出预算情况

2016年“三公”经费预算支出19.10万元,其中公务接待费预算支出7.2万元,公务用车运行维护费预算支出11.9万元。“三公”经费预算支出与上年度相比减少5.6万元。下降29.3%。公务接待费预算支出与上年相比减少0.1万元。下降1.3%。公务用车运行维护费预算支出与上年相比减少5.5万元。下降46.2%。下降原因是认真落实中央八项规定和市委、市政府要求,坚持厉行节约,严格控制和大力压缩“三公”经费支出。


2016年部门综合预算收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项 目

2016年预算

功能科目分科目(按大类)

2016年预算

 支出经济科目(按大类)

2016年预算

  1、财政拨款

1,248.10

一、一般公共服务支出

0.00

  1、基本支出

1,123.10

    (1)公共预算拨款

1,149.10

二、外交支出

0.00

  (1)工资福利支出

509.90

       其中:列入部门预算的市级专项资金

0.00

三、国防支出

0.00

  (2)商品和服务支出

71.20

    (2)政府性基金拨款

99.00

四、公共安全支出

0.00

  (3)对个人和家庭的补助

542.00

  2、上级补助收入(中省预下专款)

0.00

五、教育支出

0.00

  2、项目支出

125.00

  3、事业收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

  (1)工资福利支出

0.00

      其中:纳入财政专户管理的教育收费

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

  (2)商品和服务支出

125.00

  4、事业单位经营收入

0.00

八、社会保障和就业支出

491.00

  (3)对个人和家庭的补助

0.00

  5、其他收入

0.00

九、社会保险基金支出

0.00

  (4)对企事业单位的补助

0.00

 

 

十、医疗卫生支出

0.00

  (5)转移性支出

0.00

 

 

十一、节能环保支出

0.00

  (6)债务利息支出

0.00

 

 

十二、城乡社区支出

0.00

  (7)基本建设支出

0.00

 

 

十三、农林水支出

0.00

  (8)其他资本性支出

0.00

 

 

十四、交通运输支出

0.00

  (9)其他支出

0.00

 

 

十五、资源勘测电力信息等支出

757.10

 3、专项支出

0.00

 

 

十六、商业服务业等支出

0.00

  (1)工资福利支出

0.00

 

 

十七、金融支出

0.00

  (2)商品和服务支出

0.00

 

 

十八、援助其他地区支出

0.00

  (3)对个人和家庭的补助

0.00

 

 

十九、国土海洋气象等支出

0.00

  (4)对企事业单位的补助

0.00

 

 

二十、住房保障支出

0.00

  (5)转移性支出

0.00

 

 

二十一、粮油物资储备支出

0.00

  (6)债务利息支出

0.00

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

0.00

  (7)基本建设支出

0.00

 

 

二十三、预备费

0.00

  (8)其他资本性支出

0.00

 

 

二十四、其他支出

0.00

  (9)其他支出

0.00

 

 

二十五、转移性支出

0.00

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

0.00

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

0.00

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,248.10

支出总计

1,248.10

支出总计

1,248.10

 

 

 

 

 



2016年部门预算收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

公共预算拨款

政府性基金拨款

上级转移支付补助

纳入财政专户管理的教育收费

其他收入

小计

正常经费

专项经费拨款

行政事业性收费安排的拨款

国有资产出租出借安排的拨款

**

**

 

 

3

 

5

6

7

8

9

10

 

合计

1,248.10

1,149.10

1,149.10

0.00

0.00

0.00

99.00

0.00

0.00

0.00

 

工业和信息化局

1,248.10

1,149.10

1,149.10

0.00

0.00

0.00

99.00

0.00

0.00

0.00

508001

  工业和信息化局机关

1,065.00

1,065.00

1039.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

508004

  散装水泥办

171.10

72.10

72.10

0.00

0.00

0.00

99.00

0.00

0.00

0.00

508006

  二轻工业学校

12.00

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




2016年部门预算支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

公共预算拨款

政府性基金拨款

上级转移支付补助

纳入财政专户管理的教育收费

其他收入

小计

正常经费

专项经费拨款

行政事业性收费安排的拨款

国有资产出租出借安排的拨款

**

**

 

 

3

 

5

6

7

8

9

10

 

合计

1,248.10

1,149.10

1,149.10

0.00

0.00

0.00

99.00

0.00

0.00

0.00

 

工业和信息化局

1,248.10

1,149.10

1,149.10

0.00

0.00

0.00

99.00

0.00

0.00

0.00

508001

  工业和信息化局机关

1,065.00

1,065.00

1039.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

508004

  散装水泥办

171.10

72.10

72.10

0.00

0.00

0.00

99.00

0.00

0.00

0.00

508006

  二轻工业学校

12.00

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




2016年部门预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门(科目)名称

合   计

基 本 支 出

项目支出

专项支出

备注

小计

市级财政专项资金安排的支出

中省转移支付资金安排的支出

 

合计

1,149.10

1,123.10

26.00

0.00

0.00

0.00

0

208

社会保障和就业支出

491.00

491.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

20805

行政事业单位离退休

491.00

491.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

491.00

491.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

215

资源勘探信息等支出

658.10

632.10

26.00

0.00

0.00

0.00

0

21502

制造业

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

2150299

其他制造业支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

21505

工业和信息产业监管

636.10

620.10

16.00

0.00

0.00

0.00

0

2150501

行政运行(工业和信息产业监管)

620.10

620.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

2150599

其他工业和信息产业监管支出

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0

21508

支持中小企业发展和管理支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0

 

 

 

 

 

 

 

 



2016年部门预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门(科目)名称

合   计

基 本 支 出

项目支出

专项支出

备注

小计

市级财政专项资金安排的支出

中省转移支付资金安排的支出

 

合计

1,149.10

1,123.10

26.00

0.00

0.00

0.00

0

301

工资福利支出

509.90

509.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0

30101

  基本工资

245.70

245.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0

30102

  津贴补贴

224.00

224.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

30103

  奖金

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

30104

  社会保障缴费

15.10

15.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

30199

  其他工资福利支出

13.10

13.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

302

商品和服务支出

97.20

71.20

26.00

0.00

0.00

0.00

0

30201

  办公费

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

30202

  印刷费

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

30203

  邮电费

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0

30211

  差旅费

8.50

2.50

6.00

0.00

0.00

0.00

0

30213

  维修(护)费

3.00

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0

30215

  会议费

7.00

2.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0

30216

  培训费

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

30217

  公务接待费

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0

30231

  公务用车运行维护费

11.90

9.00

2.90

0.00

0.00

0.00

0

30239

  其他交通费用

33.50

32.50

1.00

0.00

0.00

0.00

0

30299

  其他商品和服务支出

15.70

5.60

10.10

0.00

0.00

0.00

0

303

对个人和家庭补助支出

542.00

542.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

30301

  上卡离退休费

462.70

462.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0

30302

  未上卡离退休费

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

30311

  住房公积金

51.00

51.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

30312

  住房补贴

12.80

12.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

13.50

13.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0

 

 

 

 

 

 

 

 



2016年部门预算政府性基金收支表

 

 

 

 

单位:万元

收                   入

支                        出

项    目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、政府性基金拨款

99.00

一、科学技术支出

0.00

一、基本支出

0.00

 

 

二、文化体育与传媒支出

0.00

    工资福利支出

0.00

 

 

三、社会保障和就业支出

0.00

    商品和服务支出

0.00

 

 

四、节能环保支出

0.00

    对个人和家庭的补助

0.00

 

 

五、城乡社区支出

0.00

二、项目支出

0.00

 

 

六、农林水支出

0.00

    工资福利支出

0.00

 

 

七、交通运输支出

0.00

    商品和服务支出

99.00

 

 

八、资源勘探信息等支出

99.00

    对个人和家庭的补助

0.00

 

 

九、商业服务等支出

0.00

    对企事业单位的补助

0.00

 

 

十二、金融支出

0.00

    转移性支出

0.00

 

 

十三、其他支出

0.00

    债务利息支出

0.00

 

 

十四、转移性支出

0.00

    基本建设支出

0.00

 

 

十五、债务还本支出

0.00

    其他资本性支出

0.00

 

 

十六、债务付息支出

0.00

    其他支出

0.00

 

 

十七、债务发行费用支出

0.00

三、上缴上级支出

0.00

 

 

 

 

四、事业单位经营支出

0.00

 

 

 

 

五、对附属单位补助支出

0.00

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

99.00

本年支出合计

99.00

本年支出合计

99.00

 

 

 

 

 



2016年部门预算项目支出预算表

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介

**

**

1

**

 

合计

125.00

0.0000

508

工业和信息化局

125.00

0.0000

  508001

  工业和信息化局机关

26.00

0.0000

    508001

    中小企业百千万工程及工业园区工作经费

10.00

0.0000

    

    资源综合利用认定及推广费

1.00

0.0000

    

    全市工业企业专项协调、调研论证及协调实施经费

7.00

0.0000

    

    全市工业生产调度、经济运行协调会议等费用

8.00

0.0000

  508004

  散装水泥办

99.00

0.0000

    508004

    政府采购

0.50

0.0000

    

    手续费

18.00

0.0000

    

    投放款

64.50

0.0000

    

    宣传费

16.00

0.0000

 

 

 




2016年“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

因公出国(境)经费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

 

合计

19.10

0.00

7.20

11.90

0.00

11.90

508001

工业和信息化局机关

19.10

0.00

7.20

11.90

0.00

11.90