根据市政府《关于印发渭南市工业和信息化局(中小企业促进局)主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(渭政办发〔2013〕234号)文件精神, 现将具体情况汇报如下:
一、单位基本情况
渭南市工业和信息化局属于行政单位,行政编制10人,事业编制36人,实有人数67人,离退休85人。
二、主要职责
(一)贯彻执行国家和省上有关工业和信息化方面的法律、法规和政策;拟订全市新型工业化发展规划和政策;拟订并组织实施全市工业、信息化发展规划,推进产业结构调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。
(二)制定并组织实施全市工业行业规划、年度计划,提出优化布局、结构调整的政策建议;组织实施国家和省上有关工业行业技术规范和标准,指导全市工业行业质量管理工作。
(三)监测分析全市工业、信息产业运行工作;协调解决行业发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理和产业安全工作;协调解决工业运行中的突出问题。
(四)负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、市级财政性建设资金安排的意见,按照市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目。
(五)贯彻落实国家和省上有关生物医药、新材料等的规划、政策和标准;指导行业技术创新和技术进步,组织实施有关国家、省、市重大科技项目,推进相关科研成果产业化,以先进适用技术改造提升传统产业,指导和推动全市信息产业和新兴产业发展;组织实施企业技术中心创建工作。
(六)拟订并组织实施全市工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的规范性文件,参与拟订节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;负责除能源外的行业淘汰落后产能工作。
(七)推进全市工业和信息产业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力;指导相关行业加强安全生产管理,参与重特大安全生产事故的调查和处理。
(八)负责研究提出全市支持工业和信息化建设发展专项资金和有关扶持资金的年度计划,并负责监督、管理和使用;指导企业直接融资工作。
(九)负责全市新型工业化产业示范基地申报、创建工作。
(十)统筹推进全市信息化工作,协调信息化建设中的重大问题;组织协调和指导信息资源开发、信息技术应用、电子商务推广等信息化应用推进工作。
(十一)指导和协调全市信息安全防范工作,组织建立安全保障体系;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的有关重要事项。协调无线电管理相关事宜。
(十二)对在渭的公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场送行监督与服务,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调推进全市电子政务发展。
(十三)贯彻国家和省上有关招投标工作的法律、法规,研究拟订全市工业、信息产业招投标工作的规范性文件及实施细则并监督实施,负责全市工业和信息产业招投标活动的监督管理。
(十四)拟订和组织实施全市二轻、城镇集体工业发展规划;负责全市室内装饰行业的管理、监督、室内装饰工程招标活动的监督和行业执法工作;负责散装水泥的推广使用及市场的监管。
(十五)贯彻落实并拟订实施支持中小企业、非公有制经济的各项政策和规划;提出全市中小企业发展专项资金的年度计划,并负责监督、管理和使用;指导中小企业融资工作;推动中小企业服务体系建设;协调减轻中小企业负担;承担全市促进非公有制经济发展联席会议的日常工作。
(十六)拟订并组织实施全市县域工业化、开发区工业园区发展规划;协调推进全市开发区工业园区服务配套设施建设;协调搞好开发区园区基础设施建设、支柱产业培育、招商引资、管理体制机制创新等工作;承担全市加快开发区工业园区建设工作协调领导小组办公室日常工作。
(十七)指导服务辖区内工业企业招商引资工作;指导建立现代企业制度;负责企业维权投诉工作,协调企业减负工作。
(十八)拟订扶持中省属企业发展的有关政策并组织实施,协调解决中省驻渭企业改革发展和生产经营中的突出矛盾和问题,负责中省企业与地方企业的联合与协作。
(十九)负责全市民爆行业管理和安全生产工作。
(二十)拟订并组织实施全市航空产业发展规划和有关政策。 (二十一)承担全市工业发展指标的统计和衔接工作。
(二十二)承办市政府交办的其他事项。
三、市工信局的决算单位构成:
渭南市工业和信息化局设行政单位1个;事业单位4个,其中:参照公务员管理事业单位1个、全额事业单位1个、财政补助事业单位1个、自收自支事业单位1个。
纳入渭南市工业和信息化局2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
市工信机关 |
行政单位 |
2 |
市散装水泥办 |
参照公务员管理事业单位 |
(一)渭南市散装水泥与预拌砂浆管理办公室
1、单位基本情况
渭南市散装水泥与预拌砂浆管理办公室是市工信局直属单位,属于参照公务员管理事业单位,编制8人,实有7人,退休4人。
2、主要职责
负责全市散装水泥与预拌砂浆的规划;散装水泥专项资金的征收、管理、使用;预拌砂浆的生产与使用过程的监管。其中专项资金征收采用委托地税部门代征的办法,按照“收支两条线”管理,于每月末直接划转指定财政专户。
(二)渭南市第二轻工业学校
1、单位基本情况
渭南市第二轻工业学校是市工信局下属事业单位(差额),编制9人,实有9人,退休4人。
2、主要职责
负责系统内的职工教育培训工作,以提高全系统职工综合素养;担负社会下岗、失业及新生劳动力就业的职业技能培训工作,以促进经济社会稳定和谐发展。
四、2014年度市工信局及下属事业单位决算表
(一)渭南市工业和信息化局
附件1:
2014年度收支决算总表 |
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|
|
|
|
单位:万元 |
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收入 |
支出 |
|||||||
项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
|||
一、财政拨款收入 |
5016 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
|
|||
其中:政府性基金 |
2248 |
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
|
|||
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
商品和服务支出 |
|
|||
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|||
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
|
|||
五、附属单位上缴收入 |
60 |
六、科学技术支出 |
|
工资福利支出 |
376.4 |
|||
六、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
商品和服务支出 |
2599.34 |
|||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
433.6 |
对个人和家庭的补助 |
590.4 |
|||
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|||
|
|
十、节能环保支出 |
|
赠与 |
|
|||
|
|
十一、城乡社区支出 |
980 |
债务利息支出 |
|
|||
|
|
十二、农林水支出 |
|
基本建设支出 |
|
|||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
其他资本性支出 |
0.16 |
|||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
2152.7 |
其他支出 |
|
|||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
|||
|
|
十六、金融支出 |
|
四、经营支出 |
|
|||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|||
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|||
本年收入合计 |
5076 |
本年支出合计 |
3566.3 |
本年支出合计 |
3566.3 |
|||
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
结余分配 |
|
|||
上年结转和结余 |
4.4 |
年末结转和结余 |
1514.1 |
年末结转和结余 |
1514.1 |
|||
其中:财政拨款资金结转 |
|
|
|
|
|
|||
非财政拨款资金结转 |
|
|
|
|
|
|||
收入总计 |
5080.4 |
支出总计 |
5080.4 |
支出总计 |
5080.4 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
附件2:
2014年度财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
单位:万元 |
||
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
科目编码 |
科目名称 |
||||
合 计 |
3566.3 |
1029.4 |
2536.9 |
||
280501 |
归口管理的行政单位离退休 |
423.7 |
423.7 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
9.9 |
9.9 |
|
|
2150299 |
其他制造业支出 |
29.6 |
9.6 |
20 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
100.6 |
75.4 |
25.2 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
26.2 |
|
26.2 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
405.5 |
|
405.5 |
|
2150501 |
行政运行 |
510.8 |
510.8 |
|
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
1080 |
|
1080 |
|
2120809 |
支付破产或改制企业职工安置费 |
980 |
|
980 |
|
|
|
|
|
|
|
备注:本表包括公共预算财政拨款支出和基金预算财政拨款支出。 |
|
|
附件3:
2014年度财政拨款支出决算表 |
||||
|
|
|
单位:万元 |
|
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
3566.3 |
1029.4 |
2536.9 |
|
支出经济分类科目编码(包括Z07和Z09表数据) |
工资福利支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
134.8 |
134.9 |
|
30102 |
津贴补贴 |
155.5 |
155.6 |
|
3103 |
奖金 |
73.6 |
73.6 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
11.8 |
11.9 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.42 |
0.42 |
|
|
…… |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
1.9 |
1.9 |
|
30202 |
印刷费 |
6.2 |
6.2 |
|
30204 |
手续费 |
0.2 |
0.2 |
|
30205 |
水费 |
1.4 |
1.4 |
|
30206 |
电费 |
0.6 |
0.6 |
|
30207 |
邮电费 |
1.9 |
1.9 |
|
30211 |
差旅费 |
7.4 |
7.3 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
1.1 |
1.1 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.3 |
0.3 |
|
30215 |
会议费 |
5.3 |
5.3 |
|
30216 |
培训费 |
0.8 |
0.8 |
|
30217 |
公务接待 |
7.3 |
7.3 |
|
30226 |
劳务费 |
2 |
2 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
2536.9 |
30229 |
福利费 |
3.8 |
3.8 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
17.4 |
17.4 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.1 |
5.1 |
|
…… |
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
25.9 |
25.9 |
|
30302 |
退休费 |
357.4 |
357.4 |
|
30304 |
抚恤金 |
9.9 |
9.9 |
|
30305 |
生活补助 |
129.9 |
129.9 |
|
30307 |
医疗费 |
7.5 |
7.5 |
|
30311 |
住房公积金 |
42 |
42 |
|
30312 |
提租补贴 |
12.2 |
12.2 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5.6 |
5.6 |
|
|
…… |
|
|
|
|
基本建设支出 |
|
|
|
|
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
办公设备购置 |
|
|
|
|
专用设备购置 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
备注:本表包括公共预算财政拨款支出和基金预算财政拨款支出。 |
附件4:
2014年度财政拨款安排的“三公”经费支出表 |
||||
|
|
|
单位:万元 |
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
公务接待费 |
25.8 |
1.1 |
0 |
17.4 |
7.3 |
补充说明: |
(二)渭南市散装水泥与预拌砂浆管理办公室
附件1: |
|
|
|
|
|
|||
2014年度收支决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
|||||||
项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
|||
一、财政拨款收入 |
302.3 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
|
|||
其中:政府性基金 |
243 |
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
|
|||
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
商品和服务支出 |
|
|||
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|||
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
|
|||
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
工资福利支出 |
41.7 |
|||
六、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
商品和服务支出 |
140.6 |
|||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
17.4 |
对个人和家庭的补助 |
17.4 |
|||
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|||
|
|
十、节能环保支出 |
|
赠与 |
|
|||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
债务利息支出 |
|
|||
|
|
十二、农林水支出 |
|
基本建设支出 |
|
|||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
其他资本性支出 |
0.6 |
|||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
152.9 |
其他支出 |
|
|||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
|||
|
|
十六、金融支出 |
|
四、经营支出 |
|
|||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|||
|
|
二十二、其他支出 |
30 |
|
|
|||
本年收入合计 |
302.3 |
本年支出合计 |
|
本年支出合计 |
|
|||
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
结余分配 |
|
|||
上年结转和结余 |
12 |
年末结转和结余 |
114 |
年末结转和结余 |
114 |
|||
其中:财政拨款资金结转 |
|
|
|
|
|
|||
收入总计 |
314.3 |
支出总计 |
314.3 |
支出总计 |
314.3 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
附件2:
2014年度财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
单位:万元 |
||
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
科目编码 |
科目名称 |
||||
合 计 |
199.7 |
59.1 |
140.6 |
||
280502 |
事业单位离退休 |
18 |
18 |
|
|
2150501 |
行政运行 |
41.1 |
41.1 |
|
|
2156099 |
其他散装水泥专项资金支出 |
110.6 |
|
110.6 |
|
2290400 |
其他政府性基金支出 |
30 |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:本表包括公共预算财政拨款支出和基金预算财政拨款支出。 |
|
|
附件3:
2014年度财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
合计 |
119.7 |
59.1 |
140.6 |
||||||||||
支出经济分类科目编码(包括Z07和Z09表数据) |
工资福利支出 |
|
|
|
|||||||||
30101 |
基本工资 |
16.1 |
16.1 |
|
|||||||||
30102 |
津贴补贴 |
23 |
23 |
|
|||||||||
3103 |
奖金 |
0.6 |
0.6 |
|
|||||||||
30104 |
社会保障缴费 |
2 |
2 |
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|||||||||
|
商品和服务支出 |
|
|
|
|||||||||
30201 |
办公费 |
13 |
|
13 |
|||||||||
30202 |
印刷费 |
4.9 |
|
4.9 |
|||||||||
30203 |
咨询费 |
1.9 |
|
1.9 |
|||||||||
30204 |
手续费 |
14 |
|
14 |
|||||||||
30205 |
水费 |
1.8 |
|
1.8 |
|||||||||
30206 |
电费 |
1.8 |
|
1.8 |
|||||||||
30207 |
邮电费 |
5.4 |
|
5.4 |
|||||||||
30209 |
物业管理费 |
10 |
|
10 |
|||||||||
30211 |
差旅费 |
6 |
|
6 |
|||||||||
30213 |
维修(护)费 |
10 |
|
10 |
|||||||||
30214 |
租赁费 |
11 |
|
11 |
|||||||||
30216 |
培训费 |
8.6 |
|
8.6 |
|||||||||
30227 |
委托业务费 |
7.6 |
|
7.6 |
|||||||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.6 |
|
8.6 |
|||||||||
30239 |
其他交通费用 |
6 |
|
6 |
|||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
30 |
|
30 |
|||||||||
…… |
|
|
|
|
|||||||||
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|||||||||
|
离休费 |
|
|
|
|||||||||
30302 |
退休费 |
|
12.4 |
|
|||||||||
30305 |
生活补助 |
|
5 |
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|||||||||
|
基本建设支出 |
|
|
|
|||||||||
|
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|||||||||
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|||||||||
|
办公设备购置 |
|
|
|
|||||||||
|
专用设备购置 |
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|||||||||
|
|
||||||||||||
附件4: |
|
|
|
|
|||||||||
2014年度财政拨款安排的“三公”经费支出表 |
|||||||||||||
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
公务接待费 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
补充说明: |
五、2014年度决算情况说明
渭南市工业和信息化局
1、收入总计5378.3万元,(其中市工信局5076万元、散装办302.3万元)包括:
(1)公共预算财政拨款收入5318.3万元(市工信局5016万元、散装水泥办公室302.3万元),为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)政府性基金收入2491万元(市工信局2248万元、散装水泥办公室243万元),市工信局2248万元为市级财政当年拨付的职工安置基金,散装水泥办公室243万元为散装水泥专项资金。
(3)事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(4)经营收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(5)其他收入0元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
(6)用事业基金弥补收支差额0元。
(7)上年结转和结余16.4万元,(市工信局4.4万元、散装水泥办公室12万元),,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,
2、支出总计3766万元,(市工信局3566.3万元、散装水泥办公室199.7万元),包括:
(1)基本支出1088.5万元,(市工信局1029.4万元、散装水泥办公室59.1万元)主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出418.12元(市工信局376.42万元、散装水泥办公室41.7万元),对个人和家庭的补助支出607.8万元(市工信局590.4万元、散装水泥办公室17.4万元)、商品和服务支出62.7万元(市工信局62.7万元)。
(2)项目支出2677.5万元(市工信局2536.9万元、散装水泥办公室140.6万元),市工信局2536.9万元主要是为完成特定的行政工作任务,散装水泥办公室140.6万元主要是用于散装水泥投放及宣传等方面的工作任务。
(3)经营支出0万元,主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(4)对附属单位补助支出0万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(5)结余分配0万元,主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
(6)年末结转和结余1628.1万元(市工信局1514.1万元、散装水泥办公室114万元),主要是本年年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二)财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。
2014年度财政拨款支出3766万元(市工信局3566.3万元、散装水泥办公室199.7万元),其中:基本支出1088.5万元(市工信局1029.4万元、散装水泥办公室59.1万元),项目支出2677.5万元(市工信局2536.9万元、散装水泥办公室140.6万元)。
(三)财政拨款安排的“三公”经费支出情况
市工信局2014年财政拨款安排的“三公经费”支出25.8万元,其中,因公出国(境)费用1.1万元,公务用车运行维护费17.4万元,公务接待费7.3万元。
1、因公出国(境)费用支出情况
2014年度我局因公出国实际支出1.1万元。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2014年购置车辆0台,经费支出0万元,主要是市0号文批复采购……;2014年公务用车运行维护支出17.4万元。
3、公务接待费支出情况
公务接待有关情况:2014年度公务接待累计12批次,公务接待累计1123人次,公务接待费主要用于:中省来人调研、检查、指导工作等。